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Per modificare una fattura già emessa ci sono due metodi, entrambi possono essere utili in occasioni diverse. Il primo si trova in Gestione Fiscale → Fatture/Note di Credito cliccare Menu accanto alla fattura che vuole modificare e dal menù a tendina selezionare Dettagli Fattura e pagamenti. Da qua selezionare l’icona . . . Continua a leggere…
Per emettere una nota di credito parziale di una fattura, navigare alla sezione Gestione fiscale → Fatture/Note di credito. Cliccare quindi il tasto “Menù” sulla riga della fattura che si intende stornare parzialmente e di seguito l’opzione “Dettagli fatture e pagamenti“. Dalla schermata successiva, occorrerà scendere fino alla sezione “Scadenza” . . . Continua a leggere…
Per modificare il prossimo numero di fattura nella numerazione progressiva, oppure il format, navigare su Gestione fiscale → Impostazioni fiscali: Cliccare l’icona arancione “Gestione sezionali fatturazione”: Cliccare sul pulsante Modifica (accanto al sezionale di interesse), in particolare quello/i legati alle Fatture: Alla riga “Prossimo numero documento” indicare il numero della . . . Continua a leggere…
Per eliminare una ricevuta occorre navigare a Gestione fiscale → Elenco ricevute e selezionare l’icona rossa cestino. ATTENZIONE: Data l’importanza di mantenere la corretta numerazione delle ricevute, il sistema permette di riutilizzare il numero precedentemente assegnato ad una ricevuta che è stata cancellata. Se si elimina l’ultima ricevuta, quando se . . . Continua a leggere…
Generazione massiva delle ricevute fiscali Per generare massivamente le ricevute fiscali per un numero arbitrario di pagamenti saldati, navigare su Gestione fiscale > Entrate / Uscite e spuntare il checkbox in alto a sinistra sopra l’elenco delle transazioni. Di seguito, spuntare i checkbox di tutti i pagamenti registrati per i . . . Continua a leggere…
Per poter emettere ricevuta fiscale a seguito della ricezione di un pagamento. sarà innanzitutto necessario aver previamente abilitato l’emissione delle stesse dalle impostazioni fiscali della società. Cliccare qui per leggere l’articolo relativo alla configurazione. Per procedere all’emissione di una ricevuta fiscale ci sono tre modalità. Emissione ricevuta fiscale dalla sezione . . . Continua a leggere…
Nell’eventualità in cui siano presenti in Gestione fiscale → Clienti/Fornitori anagrafiche doppioni per lo stesso cliente e/o fornitore, sarà possibile utilizzare la funzione di unificazione di queste anagrafiche ripetute, unendo quindi in un’unica anagrafica tutti i dati e le informazioni di entrambe. Navigare su Gestione fiscale → Clienti/Fornitori ed inserire il flag . . . Continua a leggere…
Per registrare un’uscita manualmente è possibile navigare in Gestione Fiscale → Entrate/Uscite e cliccare in alto a destra nella freccia arancione che punta verso il basso e cliccare Aggiungi movimento semplice: Si aprirà la seguente schermata dove sarà possibile inserire tutti i valori desiderati: Una volta inseriti i valori come . . . Continua a leggere…
Nell’ipotesi in cui sia stata emessa manualmente una nota di credito per una fattura emessa in precedenza, sarà possibile collegare l’una all’altra, come se la nota di credito fosse stata emessa sin da subito dalla fattura in oggetto (cliccare qui per leggere la guida relativa all’emissione della nota di credito . . . Continua a leggere…
Per eliminare una fattura emessa erroneamente, navigare su Gestione fiscale → Fatture / Note di credito: Quindi cliccare il bottone “Menù” sulla riga della fattura in questione e di seguito scegliere l’opzione “Rimuovi fattura/nota di credito“: A seguito dell’eliminazione della fattura, questa verrà automaticamente scollegata dall’ordine e dai pagamenti, consentendo . . . Continua a leggere…