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E’ possibile eseguire un import delle fatture già generate in XML nel gestionale. Navigare in Impostazioni Fiscali → Fatture/Note di Credito e selezionare i tre pallini in alto a destra e poi Importa Fatture XML: Nel riquadro che si apre cliccare su Scegli File: Dalla finestra di selezione del file . . . Continua a leggere…
E’ possibile fare un importazione massiva delle Aziende Clienti navigando in Anagrafiche → Aziende Clienti → Importa Anagrafiche Aziendali. Da qua è possibile scaricare il modello base che andrà compilato: Il modello vuoto avrà questo aspetto: I campi evidenziati in blu saranno obbligatori per effettuare l’import correttamente: Azienda: Nome dell’azienda . . . Continua a leggere…
Per accedere allo scadenziario dei pagamenti navigare nel menù Gestione fiscale → Scadenziario pagamenti. Attenzione! Lo scadenziario dei pagamenti della gestione fiscale, comprenderà pagamenti in entrata da ricevere ed in uscita da effettuare, solamente se derivanti da fatture attive e passive. Quindi se un ordine di iscrizione, per esempio, non . . . Continua a leggere…
E’ possibile visualizzare i pagamenti avvenuti a seguito di un’iscrizione tramite Form Online. Navigare in Configurazione → Form Online, accanto alla Form di nostro interesse cliccare la voce Mostra i pagamenti ricevuti, si aprirà la seguente schermata: Sarà possibile visualizzare molte informazioni tra cui il Metodo di pagamento, il Codice . . . Continua a leggere…
E’ possibile da Gestione Finanziaria → Lezioni da Pagare e da Pagamento Docenti ignorare un pagamento e, volendo, ripristinare uno precedentemente ignorato. La procedura da eseguire in Lezioni da Pagare è questa: In una mensilità ancora non approvata cliccare su Ignora il pagamento di questo compenso: A questo punto il . . . Continua a leggere…
Per modificare una fattura già emessa ci sono due metodi, entrambi possono essere utili in occasioni diverse. Il primo si trova in Gestione Fiscale → Fatture/Note di Credito cliccare Menu accanto alla fattura che vuole modificare e dal menù a tendina selezionare Dettagli Fattura e pagamenti. Da qua selezionare l’icona . . . Continua a leggere…
Per emettere una nota di credito parziale di una fattura, navigare alla sezione Gestione fiscale → Fatture/Note di credito. Cliccare quindi il tasto “Menù” sulla riga della fattura che si intende stornare parzialmente e di seguito l’opzione “Dettagli fatture e pagamenti“. Dalla schermata successiva, occorrerà scendere fino alla sezione “Scadenza” . . . Continua a leggere…
Per modificare il prossimo numero di fattura nella numerazione progressiva, oppure il format, navigare su Gestione fiscale → Impostazioni fiscali: Cliccare l’icona arancione “Gestione sezionali fatturazione”: Cliccare sul pulsante Modifica (accanto al sezionale di interesse), in particolare quello/i legati alle Fatture: Alla riga “Prossimo numero documento” indicare il numero della . . . Continua a leggere…
Per eliminare una ricevuta occorre navigare a Gestione fiscale → Elenco ricevute e selezionare l’icona rossa cestino. ATTENZIONE: Data l’importanza di mantenere la corretta numerazione delle ricevute, il sistema permette di riutilizzare il numero precedentemente assegnato ad una ricevuta che è stata cancellata. Se si elimina l’ultima ricevuta, quando se . . . Continua a leggere…
Generazione massiva delle ricevute fiscali Per generare massivamente le ricevute fiscali per un numero arbitrario di pagamenti saldati, navigare su Gestione fiscale > Entrate / Uscite e spuntare il checkbox in alto a sinistra sopra l’elenco delle transazioni. Di seguito, spuntare i checkbox di tutti i pagamenti registrati per i . . . Continua a leggere…