All posts in Gestione fiscale
Per eliminare una fattura emessa erroneamente, navigare su Gestione fiscale → Fatture / Note di credito: Quindi cliccare il bottone “Menù” sulla riga della fattura in questione e di seguito scegliere l’opzione “Rimuovi fattura/nota di credito“: A seguito dell’eliminazione della fattura, questa verrà automaticamente scollegata dall’ordine e dai pagamenti, consentendo . . . Continua a leggere…
Nel caso in cui sia necessario abbandonare il pagamento di una fattura da saldare, totalmente o parzialmente, poiché non più dovuto oppure perché già pagato e non si vuole registrare la transazione, navigare su Gestione fiscale → Fatture / Note di credito. Dalla prossima schermata cliccare il tasto “Menù” sulla . . . Continua a leggere…
Per emettere Nota di Credito direttamente dalla fattura che si intende stornare, navigare su Gestione fiscale → Fatture / Note di credito: Quindi cliccare il bottone “Menù” sulla riga della fattura in questione e scegliere l’opzione “Emetti nota di credito“: A questo punto, emettendo la nota di credito, sarà possibile . . . Continua a leggere…
La creazione di un Cliente/Fornitore dà la possibilità di emettere Fatture manuali attive o di segnare manualmente un uscita con Fattura passiva allegata. Per inserire l’anagrafica di un cliente o fornitore, navigare su Gestione fiscale → Clienti/Fornitori e cliccare il pulsante in alto a sinistra dello schermo “Aggiungi cliente fornitore“: Si aprirà . . . Continua a leggere…
Nel caso in cui sia stato commesso qualche errore di compilazione dei dati di fatturazione (in generale i possibili errori riguardano l’anagrafica dell’intestatario della fattura), non rispettando i canoni di conformità del file XML stabiliti dall’ufficio delle entrate, sarà possibile verificare la tipologia di non conformità evidenziata dal sistema ed . . . Continua a leggere…
Per scaricare massivamente le fatture attive navigare su Gestione fiscale → Fatture / Note di credito: Cliccare il menù a tendina Qualunque periodo e scegliere l’opzione Specifica un periodo ed selezionare Trimestre attuale, Trimestre Scorso o Specifica un Periodo: Download Fatture in PDF o XML Selezionato il Periodo di interesse, sotto . . . Continua a leggere…
Per configurare uno o più conti aziendali relativa alla scuola navigare su Gestione fiscale → Impostazioni fiscali e cliccare l’icona “Gestione conti aziendali” sulla riga della società. Valorizzare poi il checkbox “Abilita la gestione dei saldi della cassa e dei conti” e cliccare il pulsante “Aggiungi nuovo conto“. Quindi inserire: Nome conto: . . . Continua a leggere…
Per configurare il bollo affinché venga inserito in fattura e/o ricevuta fiscale, navigare su Gestione fiscale → Impostazioni fiscali e cliccare l’icona di modifica sulla riga della società. Configurazione del bollo in fattura Per quanto riguarda la configurazione del bollo nelle fatture, scorrere alla seconda sezione della pagina ed inserire . . . Continua a leggere…
Attivazione della Fatturazione elettronica Per poter generare i file XML delle fatture emesse, sarà necessario in prima battuta configurare alcune impostazioni di sistema. Come prima cosa, navigare su Gestione fiscale → Impostazioni fiscali: Poi cliccare l’icona di modifica sulla riga della Società: Dalla prossima pagina, scorrere fino circa metà, valorizzare . . . Continua a leggere…
Nel caso in cui uno studente iscritto ad un corso voglia utilizzare dei dati di fatturazione differenti rispetto a quelli propri di residenza, poiché qualcun altro come per esempio l’azienda per la quale lavora paga il corso per lui, basterà entrare nella sua anagrafica di studente ed inserire i dati . . . Continua a leggere…